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預算工作報告
預算工作報告
信息來源: 推送時光:2020-01-18 閱讀次數:

 

關于上海市松江區2018年預算執行情況

2019年預算草案的報告

——2019115日在上海市松江區第五屆

人民代表大會第六次會議上

上海市松江區財政局

 

各位代表:

受松江區人民政府委托,向大會報告松江區2018年預算執行情況和2019年預算草案,請予審議,并請列席人員提出意見。

 

一、2018年預算執行情況

 

2018年,全區財政工作全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,在市委、市政府和區委的堅強領導下,在區人大及其常委會的監督指導下,堅持穩中求進工作總基調,緊緊圍繞區委“一個目標、三大舉措”發展戰略,統籌做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等各項工作,為促進經濟平穩健康發展和社會和諧穩定提供財力保障。全年預算執行情況良好。

(一)2018年一般公共預算執行情況

12018年地方財政收入預算執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區地方財政收入預算指標為211.82億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為204.11億元,同比增長6%。全年實際執行結果為204.38億元(見附表一),比上年增收11.82億元,增長6.1%,完成調整預算的100.1%

22018年一般公共預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區一般公共預算支出指標為340億元,其中區本級支出預算264.34億元。經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意區本級支出預算調整為277.5億元。全年全區實際執行結果為345.09億元(包含新增地方政府一般債券支出10.75億元)(見附表二),比上年增加56.25億元,增長19.5%。分級次執行情況為:區本級支出274.60億元(見附表三),同比增長21.5%,完成調整預算的99%;鎮級支出70.49億元(包含區對鎮轉移支付21.93億元,見附表八),同比增長12.3%

2018年全區“三公”經費支出8083萬元,同比增長6.5%。其中:區本級“三公”經費支出7266萬元,同比增長5.2%,包括:因公出國(境)經費890萬元、公務用車購置及運行維護費6224萬元、公務接待費152萬元。“三公”經費支出較2017年增長因素主要有因公出國費用增加170萬元公安局和急救中心車輛更新增加費用289等。

32018年一般公共預算收支平衡情況

2018年,全區地方財政收入實現204.38億元,加上市對區結算凈補助收入115.23億元,調入預算穩定調節基金20億元,上年結轉收入26.49億元,從政府性基金調入3億元從國有資本經營預算調入0.32億元,新增地方政府一般債券收入13億元,合計當年一般公共預算財力為382.42億元。全區一般公共預算支出完成345.09億元,政府債券還本支出0.01億元結轉下年支出17.07億元(包括中央和市級專項結轉政府采購結轉和地方政府一般債券結轉),安排預算穩定調節基金20.25億元,當年收支平衡。

(二)2018年政府性基金預算執行情況

12018年政府性基金預算收入執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算收入指標為124.87億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為107億元。全年實際執行結果為109.28億元(見附表四),完成調整預算的102.1%。其中:國有土地出讓金收入103.99億元,城市基礎設施配套費收入2.2億元,污水處理費收入3.07億元,彩票公益金收入0.41億元,新型墻體材料基金收入退庫0.39億元。

22018年政府性基金預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算支出指標為154.43億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為142.31億元。全年實際執行結果為140.38億元(包含新增地方政府專項債券支出10億元)(見附表五),比上年增加24.73億元,完成調整預算的98.6%。其中:國有土地出讓金收入安排的支出134.07億元,城市基礎設施配套費收入安排的支出1.96億元,污水處理費收入安排的支出3.13億元,專項債務付息支出1.01億元彩票公益金等其他政府性基金支出0.21億元。

32018年政府性基金預算收支平衡情況

2018年,全區政府性基金收入實現109.28億元,加上市對區結算凈補助收入0.95億元,動用歷年結余24.05億元,新增地方政府專項債券收入10億元,合計當年政府性基金財力為144.28億元。2018年全區支出完成140.38億元,調出至一般公共預算3億元收支相抵結余0.9億元。

(三)2018年國有資本經營預算執行情況

12018年國有資本經營預算收入執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算收入指標為1.9億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.61億元。全年實際執行結果為1.61億元(見附表六),同比增收0.09億元,增長5.9%,完成調整預算的100%

22018年國有資本經營預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算支出指標為1.8億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.5億元。全年實際執行結果為1.5億元(見附表七),比上年減少0.3億元,完成調整預算的100%。主要用于城投公司下屬凈達公司增資

32018年國有資本經營預算收支平衡情況

2018年國有資本經營預算收入實現1.61億元,加上上年結轉收入0.28億元,當年可用財力1.89億元。2018年國有資本經營預算支出1.5億元,調出至一般公共預算0.32億元,收支相抵結余0.07億元,結轉下年使用。

(四)2018年地方政府債務基本情況

12018年地方政府債務限額情況

2018年年初我區政府債務限額為194.3億元,其中:一般債務限額100億元,專項債務限額94.3億元。當年,市財政下達我區新增政府債務限額23億元,其中:新增一般債務限額13億元;新增專項債務限額10億元。2018年年底我區政府債務限額為217.3億元(見附表九),其中:一般債務限額113億元;專項債務限額104.3億元。

22018年地方政府債務余額情況

2018年年初全區政府債務本金余額為85.01億元,包括一般債券46億元、專項債券36億元和非債券形式的一般債務3.01億元。當年新增一般債券13億元,新增專項債券10億元,償還一般債券0.01億元和非債券形式的一般債務3.01億元。2018年年底全區政府債務本金余額為104.99億元,包括一般債券58.99億元和專項債券46億元。

此外,我區2015年發行的3年期政府一般債券于20187月到期本金2.9億元,通過借新還舊方式進行再融資,不影響地方政府債務余額。

(五)2018年財政工作主要情況

2018年,全區財政工作按照區五屆人大四次會議有關決議,圍繞區委區政府重點工作任務,聚焦加快科創驅動發展、保障和改善民生、加強生態環境建設和提升城市管理水平等方面統籌資金,突出重點,扎實推進各項財政工作,主要體現在四個“持續”。

1.持續推動產業發展,夯實財政增收基礎

以提升G60科創走廊集聚度、輻射度為目標,擴大開放優化產業布局,在打響上海“四大品牌”行動中因地制宜,形成經濟發展的共振合力。一是加大重點產業和關鍵領域財政支持力度。2018年財政在支持企業發展方面共投入23.33億元,主要用于:中小企業發展專項,先進制造業發展專項,園區二次開發及產業結構調整,科技創新和自主品牌建設,人才發展專項等。二是加大企業服務和監管力度。出臺了《松江區關于納稅人跨區(縣)提供建筑服務增值稅征收管理指導意見》加強對區外建筑企業在我區建設項目的服務和管理,多管齊下保證項目稅收落地;加強中小企業扶持制度建設,督促和指導街鎮出臺相應政策,關注產業項目的經濟效益和社會效益,規范中小企業扶持管理。通過財政政策杠桿效應,引進和培育了一批優質企業和優秀人才,促進創新企業和先進制造業發展,松江經濟集聚新動能

2.持續聚焦民生保障,促進公共服務均等

補齊民生短板、有效促進社會公平為目標,加大教育、醫療衛生、社會保障等民生領域投入力度,保障和改善民生。2018年全區民生投入127.99億元其中:一般公共預算支出125.69億元,政府性基金預算支出2.3億元。

一是教育投入35.49億元,主要項目有:龍騰學校、辰塔幼兒園、新橋新閔初級中學等新建工程,校舍大中修,教育綜合改革,教學設備購置,隨遷子女學校補貼等。二是醫療衛生投入16.4億元,主要用于:公立醫院和基層醫療衛生服務中心運行保障公共衛生服務醫療救助等。三是社會保障投入48.05億元,主要項目有:補充征地養老本金,老年農民退養補助老年綜合津貼創業就業公益性崗位補貼養老服務殘疾人幫扶社會救助等。四是農林水共投入28.05億元,其中:農業投入7.62億元,主要項目有都市現代農業和美麗鄉村建設、農民種植補貼、村居補助、農村公益事業等;水利投入19.43億元,主要項目有水利工程建設、河道整治、農村生活污水處理等;林業投入1億元,主要項目為生態公益林建設和養護。財政投入始終堅持在發展不斷推動全區基本公共服務均等化,確保改革發展成果更多更公平惠及人民群眾

3.持續保護生態環境,顯著提升城市能級

顯著改善城市面貌、提升城市生活品質目標,牢固樹立綠色發展理念,扎實推進生態環境保護城市功能改造升級,為美麗松江建設開創新局面一是環境保護及綜合整治投入47.24億元,主要用于:水源二級保護區企業清拆,污染企業環保清拆,拆除違法建筑補貼垃圾分類、運輸和處置補貼揮發有機物處理,土地減量化補貼等。二是綜合交通建設投入46.43億元,主要用于:有軌電車T1T2線工程建設,嘉松公路新建工程大葉公路葉新公路改建工程,榮樂路大修金玉路跨油墩港工程辰塔公路新建工程等。三是城市升級改造投入27.26億元,主要用于:舊街坊整體改造南部新城建設地下綜合管廊一期工程,二次供水設施改造等文化旅游投入4.71億元,主要用于:廣富林郊野公園和松南郊野公園建設,佘山旅游綜合服務中心建設松江區新聞傳媒中心、人文松江活動中心建設等。通過把生態文明理念全面融入城市建設和管理,營造宜居城市環境。

4.持續提升管理水平,加快建立現代財政制度

以建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度為目標,扎實推進預算管理制度改革。一是完善預算項目庫建設。以“問題導向”和“目標導向”為出發點,確定了新的項目庫框架,為全面實施預算績效管理奠定基礎;采用部門和財政預算績效“雙初審員”的方法,行成入倉內容初審員提出的意見和初審員然而,成為估算制定的關鍵基本原則。二是推進國庫集中支付電子化改革。制定了改革實施方案,升級了支付管理平臺,規范了相關工作流程,在確保財政資金安全的基礎上,21家預算單位成功試點到區本級400多家預算單位全面推廣,基本實現資金撥付無紙化,改革取得初步成效。三是加強政府債務管理。強化制度建設,出臺了《上海市松江區政府性債務管理暫行辦法》;做好政策宣傳引導,組織了政府債務政策解讀專題培訓;完善債務預算管理,專題向區人大常委會報告政府債券預算調整,并落實好新增債券的資金分配和使用。四優化財政管理體制研究我區供排水系統建設管理體制和供排水企業經營管理模式,探索以成本規制為主體的政府補貼機制;基本完成鎮域公交改革工作,對鎮域公交實行區級統一管理,人財物統一配置、線路統一規劃、標準統一制定。

各位代表,2018年,在區委的正確領導和區人大及其常委會的有力監督下,在各街鎮、各部門和社會各方的協同支持下,全區財政各項工作平穩有序推進,財政收入穩步增長,財政管理科學規范,財政改革扎實推進。但是,我們也清醒地看到當前存在的問題和挑戰,主要有:隨著中美貿易摩擦和減稅降費政策等因素的影響,財政增收壓力和難度不斷加大;在推進新型城鎮化建設進程中,資金投入需求日益增加,財政收支矛盾進一步突出;在長三角一體化高質量發展的道路上,如何發揮政策效應,提升松江吸引力還需要深入思考和探索;在推進現代財政制度建設中,全面預算績效管理理念和措施還不到位等。對此,我們將高度重視,在今后的工作中直面問題和困難,加強分析研究,積極采取有效措施,認真應對和解決。

 

二、2019年成本預算草案

 

2019年本區財政收支預算安排的指導思想是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大、十九屆二中、三中全會和中央經濟工作會議精神以及習近平總書記在考察上海時的重要講話精神,認真貫徹落實十一屆市委六次全會、五屆區委六次全會精神,按照市委、市政府的決策部署,區委的堅強領導下,牢牢把握“四位放”的工作基點,牢牢把握重要戰略機遇期的科學判斷,牢牢把握穩中求進的重大原則,牢牢把握改革開放再出發的使命任務,牢牢把握富于創造的實踐要求,圍繞落實三項新的重大任務,著力提升城市能級和核心競爭力,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期,鞏固擴大“一個目標、三大舉措”的戰略優勢,高質量建設“科創、人文、生態”的現代化新松江,順應和把握財政領域的趨勢性變化,加快建立現代財政制度,建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,加力提效積極的財政政策,挖掘新潛力、引發新動能,充分發揮財政在松江新時代新發展中的職能作用,促進地方經濟持續健康穩定發展,確保順利完成全年各項目標任務

(一)2019年一般公共預算安排情況

12019年一般公共預算收入及財力安排

綜合考慮本區經濟發展狀況和政策因素,2019年全區地方財政收入預算指標為220.73億元(見附表一),同比增長8%。加上市財政預下達凈補助收入77.49億元,預下達新增地方政府一般債券收入9.1億元調入預算穩定調節基金20.5億元,調入國有資本經營預算0.5億元,上年結轉收入17.07億元當年全區可安排一般公共預算財力345.39億元。其中:區本級財力270.2億元,鎮級財力75.19億元。

根據“量入為出,收支平衡”的預算編制原則,2019年全區一般公共預算支出安排345.39億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元)(見附表二)。分級次為:區本級支出預算270.2億元(見附表三);鎮級支出預算75.19億元(包含區對鎮轉移支付26.35億元,見附表八)。全區當年一般公共預算收支平衡。

22019年區本級一般公共預算支出安排

2019年區本級一般公共預算支出安排270.2億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元),主要用于以下方面:

1)一般公共服務支出13.53億元。主要安排本區公共服務及保障機關事業單位履行職能等經費支出。

2)國防支出0.43億元。主要安排民防工程建設、設施設備管理維護和國防教育宣傳等支出。

3)公共安全支出16.89億元。主要安排公安、司法等政法部門的正常運轉和辦案經費,安全設備以及信息系統的運行維護等支出。

4)教育支出41.65億元。主要安排教育機構日常管理運行、教學設施建設以及教育培訓等支出。

5)科學技術支出4.52億元。主要安排鼓勵科技創新創業,科技攻關,技術研發,支持高新技術產業發展等支出。

6)文化旅游體育與傳媒支出7.5億元。主要安排文化和體育場館建設、場館設施設備維護,支持舉辦各類公共文化活動、旅游宣傳以及推廣文化產業發展等支出。

7)社會保障和就業支出27.02億元。主要安排人才發展基金、就業補助、各類撫恤、退役安置、社會福利、社會組織培育、殘疾人幫困以及征地養老補貼等支出。

8)衛生健康支出15.66億元。主要安排醫療衛生機構日常運行經費、醫療設備購置及維修、醫療救助以及計劃生育補助等支出。

9)節能環保支出2.05億元。主要安排環境監測、節能降耗、污染減排以及產業結構調整專項補貼等支出。

10)城鄉社區支出46.95億元。主要安排公共設施維護、基礎設施改造、綠化養護、環衛作業、垃圾處置以及城市綜合執法監督等支出。

11)農林水支出25.71億元。主要安排農業生產補貼、都市現代農業建設、鄉村振興村莊改造、林業養護、水利設施建設、給排水設施養護、農村生活污水處理以及河道整治等支出。

12)交通運輸支出16.89億元。主要安排公交補貼、道路建設和養護等支出。

13)資源勘探信息等支出16.62億元。主要安排中小企業扶持資金,支持技術改造、品牌創建,促進企業發展專項補貼等支出。

14)商業服務業等支出0.52億元。主要安排特定產業扶持,促進生產性服務業和文化創意產業發展等支出。

15)自然資源海洋氣象等支出0.59億元。主要安排土地管理、普查以及氣象臺站運行維護等支出。

16)住房保障支出19.39億元。主要安排本區舊城改造、房屋修繕改造以及其他日常維修等支出。

17)糧油物資儲備支出0.91億元。主要安排區級儲備糧經費及收購家庭農場商品糧差價利息、糧食烘干費等公益性補貼支出。

18)災害防治及應急管理支出1.71億元。主要安排安全生產監督管理、消防安全設施維護以及地震監測等支出。

19)預備費5億元。主要安排人代會批準預算后國家和本市新出臺的改革事項、自然災害救災事項以及其他難以預見的支出。

20)債務付息支出2億元。主要安排政府一般債券付息支出。

21)其他支出4.66億元。主要安排落實增人增資等政策性因素、特殊作業保障、預備役等支出。

按照中央和市有關黨政機關厲行節約,嚴格控制三公經費不得超出上年預算的要求,2019年,全區“三公”經費預算為8689萬元,比上年預算數下降10.2%,其中區本級“三公”經費預算7555萬元(見附表十),比上年預算數下降12.3%包括:出國(境)經費827萬元、公務用車購置及運行維護費6205萬元、公務接待費523萬元。

(二)2019年政府性基金預算安排情況

12019年政府性基金預算收入及財力安排

2019年,全區政府性基金收入預算75.33億元(見附表四),加上市級專項補助收入0.3億元,動用歷年結余28.28億元,全年可安排使用的政府性基金財力總計103.91億元。全區政府性基金支出預算為103.91億元(見附表五)。當年政府性基金預算收支平衡。

22019年各項政府性基金支出預算情況

1)城鄉社區支出基金預算101.63億元,其中

國有土地使用權出讓收入安排的支出預算為93.06億元,主要用于:結算給街鎮、園區等土地出讓收益36.85億元,減量化補貼10億元,土地儲備26億元,政府投資項目14.1億元等。

區級農業土地開發資金安排的支出預算為0.24億元,主要用于田園綜合體和農業綜合開發土地治理項目。

城市基礎設施配套費收入安排的支出預算為5億元,主要用于浦南農民安置房接配天然氣等市政配套和公建配套項目。

污水處理費收入安排的支出預算為3.33億元,主要用于污水設施運行費及污泥處置費等。

2)債務付息支出預算1.35億元主要用于支付政府專項債券利息

3)社會保障、彩票公益金等其他基金支出預算0.93億元主要用于大中型水庫移民后期扶持、養老機構設施改造及運行補貼等。

(三)2019年國有資本經營預算安排情況

12019年國有資本經營預算收入及財力情況

2019年,全區國有資本經營預算收入1.8億元(見附表六),包括:預計國有企業應交利潤1.55億元,國有股股利、股息收入0.25億元。加上歷年結余0.07億元,當年可用財力1.87億元。

22019年國有資本經營預算支出及平衡情況

2019年全區國有資本經營預算支出1.3億元(見附表七),主要用于國投公司及其下屬公司增資。調出至一般公共預算0.5億元,結轉下年0.07億元。2019年國有資本經營預算收支平衡。

(四)2019年地方政府債務變動情況

12019年地方政府債務限額變動情況

2018年年底我區政府債務限額為217.3億元,加上市財政局預下達的2019新增一般債限額9.1億元2019年初全區政府債務限額為226.4億元(見附表九),包括一般債券122.1億元和專項債券104.3億元

22019年地方政府債務余額變動情況

2018年年底我區政府債務本金余額為104.99億元,加上市財政局預下達的2019新增一般債券收入9.1億元2019年初全區政府債務本金余額114.09億元,包括一般債券68.09億元和專項債券46億元。

(五)有關重點項目資金的安排情況

2019年,全區財政工作堅定踐行創新、協調、綠色、開放、共享的發展新理念,推動經濟發展質量變革、效率變革、動力變革,全力建設“科創、人文、生態”的現代化新松江。

1.深化G60科創走廊建設,持續推動長江三角洲區域一體化高質量發展。秉持新發展理念,堅持服務國家戰略,以更大力度的協同創新推進G60科創走廊更高質量發展,開創長三角城市群一體化開放型經濟新局面。2019年產業發展專項預算23.62億元。一是圍繞全力打響四大品牌”組織產業扶持資金4.65億元。重點用于加快松江先進制造業,現代服務業產業發展,推動形成相互聯動、融合發展的產業布局二是圍繞全力打造G60科創走廊”安排科技創新資金1.57億元。用于促進企業加大研發投入,推進創新創業、高新技術成果轉化等科技創新能力。三是產業結構調整園區二次開發安排3.15億元。聚焦重點區塊及重點項目不斷優化用地配置,提高工業用地的集約節約利用水平,提升土地產出效益。四支持中小企業發展安排扶持資金12.5億元不斷引導和激發中小企業發展活力,為松江經濟發展添磚加瓦。五是人才發展基金安排1.75億元,大力引進、培育和留住優秀人才。

2堅持鄉村振興和新型城鎮化建設齊頭并進,加快推進城鄉融合發展。按照“農業強、農村美、農民富總目標和總要求,加強城鄉統籌、優化空間布局、推進產城融合,建設現代化新郊區、新農村。一是支持鄉村產業興旺、農村發展項目安排7.86億元,主要用于美麗鄉村示范村補貼,田園綜合體項目開發,村莊改造以及都市現代農業項目建設等。二是綜合交通建設項目安排17.67億元,主要用于泗陳路、辰塔路大修,葉新公路拓寬,區區對接(斷頭路)等道路工程,現代有軌電車示范線T1T2線工程,G60松江段文翔路立交以及公交運營補貼等。三是城市功能提升項目安排22.5億元,主要用于:老城改造動遷安置、舊街坊整體改造、下塘風貌區建設、污水廠改擴建和二次供水設施改造等。四是土地儲備和土地減量化安排36億元,主要用于南部大居、九科綠洲以及洞涇貿易城地塊前期動遷和安置房建設等。

3.加強文化載體建設,推動文旅事業發展,讓人文松江更具實力。遠看青山綠水,近看人文天地,依托“上海之根、滬上之巔、浦江之首、花園之城、大學之府地域特色,強化文化載體建設、展示文化自信,著力打造松江文化品牌。一是文化服務體系項目安排4億元,主要用于人文松江活動中心、職工綜合活動中心建設,新聞傳媒中心裝修,文化資源配送等。二是體育強區項目安排1.64億元,主要用于市民健身步道建設,市民益智健身苑點建設,體育館改造,體育大廈二次裝修等。三是文旅事業發展項目安排6.49億元,主要用于廣富林郊野公園、松南郊野公園建設,全域旅游宣傳以及拓展文化+”新思維,強化要素集聚,推動松江影視、動漫游戲、創意設計發展。

4.聚焦生態保護,鞏固環境治理成效,為可持續發展增添助力。以堅決打好污染防治攻堅戰為目標,推進生態環境治理體系和治理能力現代化,促進生態環境質量進一步改善,為建設現代化新松江增添生態動能。2019年生態文明建設項目預算41.38億元。一是生態林業建設與養護安排4.56億元,主要用于生態廊道建設,公益林養護,林地撫育。二是河道綜合治理等水利建設安排13.1億元,用于壓實河長制、納管制、網格制,打通斷頭河,圩區改造,防洪防汛加強河道長效管理。三是污染防治安排15億元,主要用于道路雨水管道翻建,污水管道改造,農村生活污水處理等。四是市容環境維護方面,安排垃圾處置、環衛作業、綠化養護等8.72億元。

5.優化公共服務供給,提升公共服務質量,堅定保障基礎民生。以增進人民福祉為出發點和落腳點,全面落實保障和改善民生工作,不斷提高社會治理能力水平。一是社會保障安排預算41.58億元,專項主要用于:就業創業補助,殘疾人幫扶,社會組織培育,老年福利等。二是教育安排預算42.06億元,專項主要用于:中山茸中小學、幼兒園、永豐花園小學等學校新建,校舍擴建及大中修,教學設備購置,教育內涵建設等。三是醫療衛生安排預算16.59億元,專項主要用于:支持中心醫院“升三”,九亭醫院改擴建,醫療設備購置,社會醫療救助,計劃生育補貼,診療費減免補貼等。四是社會治理方面安排ও預算16.9億元,專項主要用于:“雪亮工程”、“智慧公安”建設及運維,城市網格化綜合管理等。

(六)有關編制情況說明

1.調用預算穩定調節基金情況。根據國辦發[2014]70號文件要求,為進一步合理控制預算穩定調節基金存量規模,2019年一般公共預算支出調用預算穩定調節基金20.5億元,用于安排舊城改造、泗涇下塘風貌區建設和污水廠改擴建投入,逐步消耗預算穩定調節基金結余,盤活存量,提高財政資金使用效益。

2.市區兩級轉移支付情況。2019年市級預下達到區級的轉移支付為59.29億元,其中:一般轉移支付44.26億元專項轉移支付15.03億元2019區級預下達到鎮級的轉移支付為26.35億元,其中一般轉移支付8億元專項轉移支付18.35億元。

3.國有資本經營預算調入情況。遵照財政部關于“不斷加大國有資本經營預算調入一般公共預算的力度”的工作要求和市財政局提出的“逐年提高調入比例,至2020年達到30%”的本職工作謀劃,我區會根據國家資本管理銷售經營費用收入水平情況發生,2019年從國有資本經營預算調入一般公共預算5040元,占預算收入28%

4.對區本級預算單位預算實行預下達。根據《預算法》第五十四條規定,在201911日至人代會批準預算期間,對區本級部門預算基本支出按全年四分之一的額度預下達,項目支出及對鎮級轉移性支出參照上年同期預算支出數安排。

 

三、齊心協力、克難奮進,確保完成2019年概預算工作任務

 

2019年是中華人民共和國成立70周年是實施“十三五”規劃的關鍵一年,全區財政工作將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持以供給側結構性改革主線不動搖鞏固、增強、提升、暢通八個字上下功夫;堅持穩中求進工作總基調,積極應對穩中有變的新情況,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期;堅持深化財政改革,加快推進現代財政制度建設,不斷提升財政管理的前瞻性、規范性和有效性,確保全面完成2019年預算收支任務。

(一)立足政策引導與財源培育結合,促進財政政策更加積極

面對經濟下行壓力,積極的財政政策要更加積極,增強市場主體活力,推動地方經濟高質量發展。一是充分發揮松江G60科創走廊建設、新型城鎮化發展試點、全域旅游等發展戰略的示范效應,深挖財政收入潛力落實好招商安商穩商惠商的產業政策,加強政策引導,培育壯大后續財源。二是貫徹中央實質性減稅降費要求,強化“放水養魚”意識,落實更大規模的減稅和更為明顯的降費政策,減輕企業負擔、提高服務質量、增強企業🎀活力,促進實體經濟健康發展。三是按﷽照“穩投資”的工作要求,充分發揮政府債券的積極作用。在本區政府債務限額范圍內,繼續通過適當發行政府債券,拓寬資金籌措渠道,統籌保障政府投資項目的順利推進,拉動固定資產投資增速

(二)立足城市發展和民生改善協調,促進財政支出保障重點

面對財政增收壓力,必須將有限的財政資金花在刀刃上,加大重點領域和關鍵環節的投入力度,確保區委區政府重大決策部署的貫徹落實。一是堅持優化民生供給,繼續加大社會保障、教育、醫療衛生、三農等重點領域投入,全力保障基本民生,提高人民的獲得感、幸福感和安全感。二是堅持生態保護與綠色發展,大力支持河道治理、飲用水源保護、生活垃圾處置、雨污水管網改造等項目投入,不斷改善生態環境,促進人與自然和諧發展。三是堅持提升城市精細化管理水平,保障“四網融合”交通體系、舊城鎮改造、地下綜合管廊二期建設、污水廠改造基礎設施建設的順利推進,全面提升城市服務能級

(三)立足資源配置與績效管理統一,促進財政預算更顯效益

力爭用3—5年時間基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,提高財政資源配置效率和使用效益。繼續創新預算管理機制,深化項目庫建設和預算績效評審,強化績效評價結果運用,加快建立“花錢必問效、無效必問責”的約束機制。初步構建全方位的預算績效管理格局,與人大政協監察審計等部門以及第三方機構形成協同績效監督的工作模式。全力推動全過程、全覆蓋預算績效管理,實現“三個轉變”,即:由事后監督向全過程績效監督轉變;由“糾錯與查處”型監督向ღ“預防與服務”型績效監督轉變;由“資金支出”型監督向“資金效益”型績效監督轉變ꦏ。全面提高預算績效管理水平,扎實提升政府治理能力和行政效能。

(四)立足源頭監管過程規范相配合,促進財政風險有效防范

堅決打贏重大風險防范化解攻堅戰,全力保障財政資金安全,積極防范財政金融風險。深化國庫集中支付電子化改革,加強資金撥付監管。在區級預算單位全面推行國庫集中支付電子化管理的基礎上,2019年將總結經驗、鞏固成果,進一步將改革工作落實到鎮級層面,打破財政信息孤島,保證財政資金安全,推動我區現代國庫管理制度向縱深發展。嚴格防控政府債務風險,守牢監管底線。強化落實政府債務管理制度,樹立底線思維,規范政府舉債行為;硬化預算約束,科學制定政府投資計劃,合理安排政府債務支出規模;建立地方政府性債務風險應急處置預案,提高財政金融風險應對和處置能力;嚴堵“后門”,堅決制止政府隱性債務增量;加強監督審查,明確權責、穿透管理,嚴格實施地方政府債務問責機制。

(五)立足體制改革與權責劃分相平衡促進財政管理不斷完善

加快財政體制改革,突破重點改革任務,切實管好用好財政資金和國有資產。聚焦鄉村振興戰略,整合涉農政策,優化財政支農投入機制;聚焦鎮域公交改革,完善鎮域公交運營費用分擔機制,確保鎮域公交順利接管;聚焦政府職能轉變,制定政府購買社會組織服務實施細則,規范政府購買社會組織服務行為,提高政府購買公共服務效益;聚焦事權和支出責任劃分,明確部門管理職責,理清區鎮兩級在基本公共服務領域的財權事權,逐步建立權責清晰、財力協調、保障有力的財政關系;聚焦管好政府“賬本”,完成政府會計制度新舊銜接,探索政府綜合財ౠ務報告結果應用機制,健全區政府向區人大報告國有資產管理情況的工作機制,穩步推進國有資產管理公開化、透明化。

各位代表,為者常成,行者常至。2019年,全區財政工作將牢牢把握穩中求進的工作總基調,秉持新發展理念,改革辟路、創新求實、唯實唯干、克難奮進、勇于拼搏,更加開拓的視野,更加昂揚的斗志,更加扎實的作風,為加快建立現代財政制度,加快建設“科創、人文、生態”的現代化新松江不懈奮斗!以優異成績迎接中華人民共和國成立70周年!

以上報告,請予審議。

 

 

附表一:2019年松江區一般公共預算收入表

附表二:2019年松江區一般公共預算支出表

附表三:2019年松江區區本級一般公共預算支出表

附表四:2019年松江區政府性基金預算收入表

附表五:2019年松江區政府性基金預算支出表

附表六:2019年松江區國有資本經營預算收入表

附表七:2019年松江區國有資本經營預算支出表

附表八:2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表

附表九:2019年松江區政府債務基本情況表

附表十:2019年松江區區本級三公經費預算情況表


附表一

2019年松江區一般公共預算收入表

單位:萬元

  

去年同期審理數

項目預算數

概算數為前年下達數的%

稅賦效益

1,849,097

2,002,020

108.3

    增加稅(含經營稅)

933,286

1,005,000

107.7

    中小型企業所述稅

228,688

254,000

111.1

    我所得稅率稅

154,993

156,000

100.6

    縣城維護保養建沒稅

67,755

74,500

110.0

    地產稅

99,216

110,000

110.9

    燙印稅

29,542

30,000

101.6

    村鎮土壤操作稅

25,026

26,500

105.9

    集體土地保值稅

149,546

174,900

117.0

    車船稅

9,925

10,000

100.8

    林地占稅

3,805

4,000

105.1

    個人所得稅

147,209

157,000

106.7

    區域生態環保好稅

106

120

113.2

非稅款入

194,687

205,280

105.4

    專項督查創收

34,993

41,070

117.4

    行政事務工作性計量納入

29,019

29,000

99.9

    國家資源量(基金)自愿的使用效益

71,376

69,030

96.7

    其他效益

59,299

66,180

111.6

地區財務利潤自動求和

2,043,784

2,207,300

108.0

 

 

 

 

轉入性收入水平

1,8862,92

1,364,868

72.4

    上司補助款凈收入

1,258,201

893,150

71.0

        退還性收益

363,307

300,220

66.4

        一般來說性轉變付款凈收入

451,808

442,625

99.9

        專向轉至支付行業純收入

443,086

150,305

33.9

    增減通常企業債券收益

130,000

91,000

70.0

    去年同期結轉

264,871

170,678

64.4

    起用費用預算相對穩定調接理財產品

200,000

205,000

102.5

    從國家性股權基金預算表放入

30,000

 

 

    從公有資本投資經營者預決算調職

3,220

5,040

156.5

純收入總額

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表二

2019年松江區一般公共預算支出表

單位:萬元

       

上一年進行數

工程預算數

費用數為上一年履行數的%

一、普遍公開業務支出費用

190,727

198,668

104.2

二、國防安全花費

3,220

4,417

137.2

三、公共服務安全保障結余

128,327

168,971

131.7

四、基礎教育其他支出

354,890

420,625

118.5

五、科學學技術工藝費用

45,869

53,333

116.3

六、傳統文化出游體育健康與傳媒廣告花費

45,871

103,508

225.7

七、發展保險和就業創業結余

480,520

407,296

84.8

八、衛生防疫良好教育支出

157,008

165,945

105.7

九、工業節能生態環保其他支出

193,688

95,934

49.5

十、縣域居委會付出

692,638

688,977

99.5

十一國慶、畜牧業水撥出

264,493

346,423

131.0

12、交通費運送經費支出

467,425

171,349

36.7

十四、資源的探礦信息查詢等費用

186,703

248,203

132.9

十四、商業服務保障服務保障業等支出費用

7,285

8,570

117.6

第十六、物種多樣性物資大海氣象預報等收支

5,741

5,949

103.6

16、租賃房的保障教育支出

139,738

202,539

144.9

十六、糧油加工原材料設備儲備量總支出

6,503

9,075

139.6

十九、氣象災害預防治療及急救安全管理收支

17,060

21,245

124.5

黨的十九、黨員發展對象費

 

61,863

 

四十、財產付息撥出

17,172

20,000

116.5

二十一國慶、其他的費用支出

46,032

50,971

110.7

常見公共信息成本預算撥出加總

3,450,910

3,453,861

100.1

 

 

 

 

       

前年連接數

決算數

費用預算數為去年同期執行力數的%

轉到性其他支出

479,166

118,307

24.7

    上解上級部門開支

105,940

118,307

111.7

    般公司債還本其他支出

96

 

 

    讓費用穩固控制基金、期貨、現貨、微盤

202,452

 

 

    結轉下年花費

170,678

 

 

費用支出 共計

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表三

2019年松江區區本級一般公共預算支出表

單位:萬元

工程項目

去年制定數

預決算數

成本預算數為
竣工決算數 %

一、正常共同服務質量

142,167

135,307

        95.2

    人大常委會事務處理

1,022

955

        93.4

      行政部門正常運行

703

671

        95.4

      基本上行政訴訟菅理事務處理

5

36

       720.0

      人辦公會議

132

66

        50.0

      中國人民大學輔導

53

48

        90.6

      代表英語作業

129

134

       103.9

    全國政協行政事務

755

733

        97.1

      行政事務行駛

432

375

        86.8

      全國政協會議安排

21

56

       266.7

      委員會參觀考察

8

20

       250.0

      參政議政

145

200

       137.9

      別工商聯行政事務性支出

149

82

        55.3

    縣政府辦公樓廳(室)及重要性組織業務

43,000

36,380

        84.6

      行政部門執行

13,459

16,382

       121.7

      一樣行政訴訟管理工作工作

13,688

4,807

        35.1

      國家機關服務

644

690

       107.1

      專向業務員運動

2,954

3,116

       105.5

      信訪事宜

58

17

        29.3

      事業心啟用

1,826

1,944

       106.5

      其它的區政府企業政策研究室(室)及相應貸款機構行政事務付出

10,371

9,424

        90.9

    經濟發展與改變事宜

1,686

1,936

       114.8

      行政處開機運行

1,032

965

        93.5

      應該行政部門治理事務管理

654

971

       148.5

    總計新信息事宜

1,041

1,093

       105.0

      財政進行

564

588

       104.3

      個人信息公共事務

41

26

        63.4

      專頂統計分析相關業務

9

20

       222.2

      統計分析經營

34

70

       205.9

      專向清查工作

206

143

        69.4

      偵查統計抽樣檢驗偵查

183

198

       108.2

      別統計表格內容事宜撥出

4

48

     1,200.0

    財政預算行政監察

4,333

5,055

       116.7

      行政處進行

2,594

2,801

       108.0

      數據數字化項目建設

954

1,431

       150.0

      財政預算授權委托國際業務費用

565

689

       121.9

      另一財政部門公共事務教育支出

214

134

        62.6

    國家稅收事情

5,775

7,044

       122.0

      行政處啟動

2,370

1,747

        73.7

      平常行政機關控制工作

475

816

       171.8

      代扣代收代計征款辦理手續訂

2,930

4,481

       152.9

    財務審計事情

1,426

2,247

       157.6

      行政機關執行

740

687

        92.8

      內部審計渠道

501

1,261

       251.7

      教育事業啟動

166

233

       140.4

      另外的審核事物經費支出

19

66

       347.4

    勞動力資源共享事務性

1,710

313

        18.3

      參公電腦運行

1,515

 

  

      其他的人資市場公共事務收支

195

313

       160.5

    紀檢監督檢查行政事務

1,362

1,644

       120.7

      行政處程序運行

1,152

1,384

       120.1

      一樣 人事部門治理事務管理

93

127

       136.6

      驚天大案要案依法查處

48

50

       104.2

      許多紀檢督察事物付出

69

83

       120.3

    進出口貿易事務性

27,385

12,863

        47.0

      行政性程序運行

1,773

1,341

        75.6

      基本上行政事務管理管理工作事務管理

7,098

7,681

       108.2

      事業發展進行

1,312

1,457

       111.1

      的進出口貿易事務性費用支出

17,202

2,384

        13.9

    知識基礎產權證事務管理

1,034

1,624

       157.1

      國度學識房權企業戰略

1,034

1,624

       157.1

    港澳臺僑行政監察

233

270

       115.9

      財政使用

129

122

        94.6

      通常情況行政部門管理工作業務

104

148

       142.3

    檔案存放事宜

1,117

1,207

       108.1

      行政機關操作

454

442

        97.4

      人事檔案館

648

757

       116.8

      其他的電子檔案行政事務其他支出

15

8

        53.3

    自由主義黨派及深圳聯事宜

441

463

       105.0

      平常行政訴訟經營事務性

126

110

        87.3

      其余民主制度黨派及深圳聯事務管理其他支出

315

353

       112.1

    人們團體心理咨詢業務

3,408

4,093

       120.1

      行政處作業

808

923

       114.2

      應該政府部門治理行政監察

1,574

1,949

       123.8

      企業自動運行

98

101

       103.1

      任何干部群眾團體心理咨詢事務處理費用

928

1,120

       120.7

    黨組商務省委辦公廳(室)及相應系統行政監察

7,586

5,574

        73.5

      財政開機運行

1,782

1,647

        92.4

      大部分政府部門方法行政監察

5,190

3,312

        63.8

      參公啟用

614

615

       100.2

    團體事務性

1,317

1,970

       149.6

      行政處進行

445

441

        99.1

      一樣 行政性治理事務處理

650

1,147

       176.5

      其它聚集事務處理費用支出

222

382

       172.1

    宜傳事情

9,322

19,806

       212.5

      行政部門作業

400

361

        90.3

      大部分行政性服務管理事宜

4,089

9,759

       238.7

      自己事業作業

1,549

1,602

       103.4

      一些宣傳廣告行政事務總支出

3,284

8,084

       246.2

    統戰工作

950

1,013

       106.6

      政府部門啟用

516

522

       101.2

      通常人事部門維護工作

183

226

       123.5

      伊斯蘭教工作

132

140

       106.1

      僑民業務

88

88

       100.0

      一些統戰業務收支

31

37

       119.4

    別的中共事物撥出

3,676

4,419

       120.2

      參公正常運行

2,157

2,398

       111.2

      其它國共業務結余

1,519

2,021

       133.0

    市面監控功能處理事宜

22,245

23,053

       103.6

      行政機關加載

11,016

11,219

       101.8

      應該行政機關管理制度事務管理

205

639

       311.7

      市廠督促控制自查報告

4,741

4,106

        86.6

      股票市場監管行政執法

304

164

        53.9

      購物者基本權利養護

141

123

        87.2

      問題化搭建

244

263

       107.8

      驗證支持參與工作

 

80

  

      基準化菅理

 

79

  

      進口藥品事宜

166

7

         4.2

      彩妝品業務

 

10

  

      事業單位運作

4,864

5,230

       107.5

      許多餐飲市場督察的管理行政事務

564

1,133

       200.9

    另一平常公眾服務質量費用支出

1,343

1,552

       115.6

      許多正常公共信息服務管理費用

1,343

1,552

       115.6

二、國防科技撥出

3,178

4,337

       136.5

    國防教育動員會

3,158

3,169

       100.3

      公民防空

3,158

3,169

       100.3

    別的防御結余

20

1,168

     5,840.0

三、公用可靠費用

128,229

168,857

       131.7

    充電警察局隊伍

924

924

       100.0

      的武裝特戰旅公安人員特戰旅花費

924

924

       100.0

    公安廳

122,034

162,238

       132.9

      行政機關運動

72,176

96,855

       134.2

      基本行政訴訟管控事務性

8,322

16,627

       199.8

      短信化建沒

21,534

18,624

        86.5

      聯合執法紀律審查

19,852

30,052

       151.4

      許多公安部門收入支出

150

80

        53.3

    祖國健康安全

1,194

1,001

        83.8

      行政處運作

1,066

873

        81.9

      安全性高渠道

128

128

       100.0

    檢察機關

4,077

4,694

       115.1

      行政性正常運作

2,376

2,268

        95.5

      通常情況行政處理處理業務

107

124

       115.9

      群眾刑事項目

793

1,410

       177.8

      普法策劃活動

145

177

       122.1

      國家法律捐助

477

583

       122.2

      法治基本建設

179

132

        73.7

四、文化藝術培訓教育支出

350,262

416,492

       118.9

    教育教學管理工作事務性

1,667

691

        41.5

      財政運動

844

691

        81.9

      通常情況下行政機關監管工作

823

 

  

    通常教育教學

176,789

336,035

       190.1

      幼兒培訓培訓

50,419

80,544

       159.7

      初級中小學教育教學

54,800

74,183

       135.4

      中學幼教

41,145

99,361

       241.5

      職高培育

17,759

31,426

       177.0

      各種一般培育開支

12,666

50,521

       398.9

    事業幼教

6,617

11,426

       172.7

      職業分析髙中教學

6,617

11,426

       172.7

    成年文化教育

5,234

3,798

        72.6

      成人小一般文化藝術培訓

5,234

3,798

        72.6

    廣播網液晶電視育兒教育

81

2,800

     3,456.8

      播音老電視該校

81

2,800

     3,456.8

    特異育兒教育

786

1,397

       177.7

      特別的校學學校

786

1,397

       177.7

    進修班及培順

9,705

9,722

       100.2

      民辦教師自修

3,437

3,467

       100.9

      機關干部培訓

1,401

1,597

       114.0

      教育培訓性支出

4,867

4,658

        95.7

    培養費追加合理安排的性支出

148,325

49,622

        33.5

      的城市大中型學教學樓網站建設

3,964

2,036

        51.4

      另一個文化藝術培訓費疊加計劃的花費

144,361

47,586

        33.0

    某些文化教育支出費用

1,058

1,001

        94.6

五、小學教育科學性教育支出

38,035

45,238

       118.9

    學科枝術控制事務管理

1,051

944

        89.8

      政府部門自動運行

599

484

        80.8

      機關單位提供服務

452

460

       101.8

    的技術研究方案與設計規劃

8,492

8,515

       100.3

      操作水平分析與設計

5,365

6,968

       129.9

      科技發展成功轉變成與發展

3,127

1,547

        49.5

    自動化環境與的服務

2,982

10,989

       368.5

      科技發展能力重點

2,982

10,989

       368.5

    專業技藝興起

1,171

1,240

       105.9

      簡單講解活動組織

534

543

       101.7

      科學館站

632

697

       110.3

      同一合理能力普遍費用

5

 

  

    另外小學科學工藝費用支出

24,339

23,550

        96.8

      網絡的獎勵

9

 

  

      別的專業能力收入支出

24,330

23,550

        96.8

六、文化知識市場體育足球與文化撥出

36,956

75,003

       203.0

    文化產業和旅行

18,436

54,116

       293.5

      政府部門操作

1,031

1,010

        98.0

      一樣 財政安全管理事務處理

95

161

       169.5

      書籍館

1,883

2,014

       107.0

      人文體現及紀念物結構

1,069

24,288

     2,272.0

      藝術項目

2,269

2,331

       102.7

      職工群眾民族文化

2,820

3,201

       113.5

      傳統文化作品與呵護

24

58

       241.7

      文化藝術和度假旅游市場管理方法

401

437

       109.0

      旅游酒店促銷

1,373

1,470

       107.1

      文旅制造業業務范圍工作

1,191

 

  

      其余文明和旅游酒店費用

6,280

19,146

       304.9

    文化遺產

1,564

2,453

       156.8

      文物呵護單位呵護

288

564

       195.8

      傅物館

1,276

1,889

       148.0

    體肓

16,763

16,821

       100.3

      政府部門正常運行

372

404

       108.6

      尋常行政機關治理行政監察

228

 

  

      教育大賽

349

588

       168.5

      體育健康鍛煉

1,259

829

        65.8

      體育運動展館

12,661

12,931

       102.1

      干部群眾體育教育

1,760

1,860

       105.7

      另一體育文化其他支出

134

209

       156.0

    播報老電視

8

13

       162.5

      別的廣播電臺電視劇付出

8

13

       162.5

    相關企業文化體育運動與影視傳媒費用支出

185

1,600

       864.9

      策劃活動傳統文化快速發展專題經費支出

65

100

       153.8

      和文化產業鏈發展自查報告開支

120

1,500

     1,250.0

七、社會上維護和就業前景結余

357,571

270,195

        75.6

    人工成本自然資源和社會生活有保障服務管理行政監察

26,071

33,913

       130.1

      行政機關運動

1,045

1,398

       133.8

      一半行政訴訟治理事務管理

13,966

19,613

       140.4

      工作基本保障監督

711

848

       119.3

      社會上保費項目安全管理事務管理

1,451

1,377

        94.9

      通用人才需求業務和的職業新技能簽別中介機構

1,430

2,117

       148.0

      勞動力人事部門問題協商仲載

694

851

       122.6

      某些人員資原和社會性保障機制經營行政監察收入支出

6,774

7,709

       113.8

    民政處理事務處理

2,441

5,427

       222.3

      人事部門作業

696

758

       108.9

      名間組識方法

1,067

1,223

       114.6

      基本政黨和平臺的建設

109

1,130

     1,036.7

      另外民政處理事物經費支出

569

2,316

       407.0

    行政處人事標準離退居二線

93,784

89,491

        95.4

      歸口管控的行政處工作單位離辭職

2,362

2,422

       102.5

      創業公司離退居二線

3,915

6,501

       166.1

      企參公政府部門參公政府部門常見頤養天年安全付費撥出

57,287

56,739

        99.0

      國家機關企事業政府部門角色年金付費開支

29,714

23,054

        77.6

      對行政機關事業發展基層單位總體頤養天年穩定母基金的補帖

412

671

       162.9

      其它的行政性企事業院校離退休年齡支出費用

94

104

       110.6

    就業創業補貼政策

35,907

39,000

       108.6

      學生就業網絡創業服務質量政府補貼

 

300

  

      愛心服務性職務補助金

32,049

34,775

       108.5

      其他的就業形勢補貼金收支

3,858

3,925

       101.7

    撫恤

3,804

4,372

       114.9

      生亡撫恤

427

484

       113.3

      容易致殘撫恤

521

574

       110.2

      在鄉復員、退伍軍伍家庭生活經濟補貼

238

240

       100.8

      優撫事業有成方其他支出

148

229

       154.7

      義務人兵優待

2,073

2,350

       113.4

      人們籍退役戰士長者過日子津貼

39

85

       217.9

      其它的優撫付出

358

410

       114.5

    退役棚戶區改造

4,500

6,292

       139.8

      退役土兵棚戶區改造

1,435

1,110

        77.4

      軍事交接政府性的離養老師棚戶區改造

1,998

3,819

       191.1

      的軍隊轉交國家離退居二線機關干部控制貸款機構

200

328

       164.0

      退役中國士兵安全管理基礎教育

19

82

       431.6

      同一退役安置補助收入支出

848

953

       112.4

    社交會員福利

24,028

42,455

       176.7

      嬰幼兒副利

178

126

        70.8

      中老年階段福利福利

22,579

40,237

       178.2

      殯葬

42

202

       481.0

      社會生活褔利參公企業單位

1,122

1,787

       159.3

      其它中國社會保險制度待遇費用

107

103

        96.3

    殘疾人事業性

8,847

10,710

       121.1

      行政部門啟動

335

356

       106.3

      通常情況下政府部門經營事情

431

585

       135.7

      殘疾證人康復治療

1,555

2,376

       152.8

      殘疾人學生就業和扶貧攻堅

4,369

4,101

        93.9

      殘障人的生活和基礎護理補貼標準

84

341

       406.0

      別的傷殘人人事業單位收入支出

2,073

2,951

       142.4

    紅十字事業上的

581

596

       102.6

      行政事務加載

191

172

        90.1

      大部分行政菅理菅理事務管理

270

270

       100.0

      一些紅十字人事總支出

120

154

       128.3

    很低的生活擔保

2,726

3,602

       132.1

      的城市低點日常質量保障金開支

2,726

3,602

       132.1

    臨場救治

475

727

       153.1

      被臨時社會救助經費支出

150

330

       220.0

      流蕩乞討人群援助付出

325

397

       122.2

    特困人數救援贍養

20

88

       440.0

      大城市特困工人求助滿足支出費用

20

80

       400.0

      農村房子特困專業人員救濟供給結余

 

8

  

    另一生活的救援

2,717

2,662

        98.0

      另一個地市日子求助

2,481

2,662

       107.3

      其他的農村建設生命援助

236

 

  

    財政部門對核心健康養老人身險理財產品的補貼政策

574

619

       107.8

      財政支出對城鄉城市居民城市居民幾乎頤養穩妥股權基金的補貼政策

574

619

       107.8

    退役軍伍管控公共事務

522

700

       134.1

      擁軍優屬

522

700

       134.1

    同一中國社會安全保障和就業前景總支出

150,574

29,541

        19.6

八、衛生防疫健康生活費用

147,672

156,640

       106.1

    身體身體維護事務管理

3,848

6,235

       162.0

      行政處正常運行

1,432

1,515

       105.8

      大部分行政處處理工作

2,385

4,720

       197.9

      另外安全衛生良好管控事宜性支出

31

 

  

    公立學校大醫院

38,760

31,375

        80.9

      合理青島博士整形醫院醫院

29,393

20,510

        69.8

      醫學(新疆民族)醫療

3,984

4,073

       102.2

      理念病診所

2,592

2,687

       103.7

      婦產衛生院

2,651

2,139

        80.7

      別專科學校的醫院

0

1,911

  

      相關醫機構開支

140

55

        39.3

    基層黨組織醫疔衛生學部門

35,773

40,524

       113.3

      地市街道健康醫院

32,379

37,174

       114.8

      其余基層人員醫學環保設備費用

3,394

3,350

        98.7

    公益性健康

32,155

35,205

       109.5

      急病和預防調整公司

4,106

5,323

       129.6

      環境衛生監察組織

2,030

1,902

        93.7

      婦幼保健養生部門

1,267

1,737

       137.1

      應急管理搶救學校

5,246

5,662

       107.9

      采供血組織

1,802

2,040

       113.2

      大多公用干凈衛生服務項目

16,543

17,428

       105.3

      特大公開衛生間重點

951

870

        91.5

      群體事件報告公用環境衛生群體事件作為應急的處里

88

65

        73.9

      另一個共公衛生監督支出費用

122

178

       145.9

    中醫師藥

12

30

       250.0

      其余中醫針灸藥費用支出

12

30

       250.0

    計劃方案孕育事宜

5,352

6,815

       127.3

      另一個工作計劃生小孩行政事務經費支出

5,352

6,815

       127.3

    行政訴訟事業有成機構整形

27,911

30,349

       108.7

      財政部門醫療衛生

4,524

2,591

        57.3

      事業機關單位醫治

20,687

24,239

       117.2

      國家事業單位人員醫療機構補貼費

0

19

  

      別的財政事業有成公司的醫療設備收入支出

2,700

3,500

       129.6

    財政局對大體醫用保險服務債券的補助費

95

95

       100.0

      民政對縣域獨居老人基本上治療穩妥理財產品的補助費

95

95

       100.0

    診療救濟

2,703

4,823

       178.4

      縣域診療救援

282

2,386

       846.1

      一些醫用救濟支出費用

2,421

2,437

       100.7

    優撫女朋友醫療管理

 

260

  

      優撫客體醫用補貼申請書

 

260

  

    老齡衛生防疫鍵康精準服務

547

271

        49.5

      老齡安全健康生活工作

547

271

        49.5

    其它的環保衛生費用支出

516

658

       127.5

      一些營養營養付出

516

658

       127.5

九、能效環保型收支

118,093

20,480

        17.3

    場景防護維護行政事務

1,704

2,444

       143.4

      行政性運作

362

693

       191.4

      通常行政訴訟治理公共事務

1,313

1,721

       131.1

      環保環鏡保護好營銷

29

30

       103.4

    生活生態環境監測網與監督

77

33

        42.9

      核與福射安全的督察

77

33

        42.9

    嚴重污染防范

594

518

        87.2

      人工濕地

300

195

        65.0

      無水硫酸銅廢品物與藥劑學品

4

9

       225.0

      許多被污染的預防結余

290

314

       108.3

    環境破壞節能減排

49,115

17,285

        35.2

      生態環保生活環保監測方案與消息

2411

2744

       113.8

      農業生態工作環境監督檢查監督檢查

866

910

       105.1

      減少排放自查自糾收支

36287

13431

        37.0

      清掃出產專向總支出

 

200

  

      某些影響降碳付出

9551

 

  

    可二次利用燃料

 

200

  

    其余節能降耗環保性支出

66603

 

  

十、村鎮社區居委會收支

421,380

469,542

       111.4

      城鄉建設社區服務站方法事務管理

178,528

207,487

       116.2

        人事部門啟用

12,574

20,703

       164.6

        般行政公共事務管理制度公共事務

4,227

2,951

        69.8

        危險機關安全服務

583

168

        28.8

        城管監察

7,199

1,526

        21.2

        某個成鄉社區服務站操作事務處理收支

153,945

182,139

       118.3

      村鎮建設街道辦公共服務生活設施

123,227

82,088

        66.6

        其它的城鄉統籌平臺服務性油煙凈化器付出

123,227

82,088

        66.6

      城鄉統籌社區清潔區域清潔

86,237

145,607

       168.8

      修建市廠管理制度與參與

7,886

12,499

       158.5

      許多村鎮街道社區支出費用

25,502

21,861

        85.7

十一國慶、畜牧業水其他支出

223,393

257,102

       115.1

      綠植基地

31,969

44,429

       139.0

        人事部門程序運行

2098

2506

       119.4

        一般來說行政處控制工作

114

51

        44.7

        行業運作

2982

2826

        94.8

        科學轉換與擴大服務保障

268

1018

       379.9

        病害害掌握

460

569

       123.7

        農軟件衛生性能衛生

337

1384

       410.7

        辦案風險防控

343

322

        93.9

        數據分析污染監測與信息內容服務于

239

81

        33.9

        增強農名收錄補貼款

5756

5642

        98.0

        占農業的大部分的生產大力支持貼補

2418

3406

       140.9

        農牧業團體化與產業發展化運作

7952

9066

       114.0

        農設備加工廠與專業

122

60

        49.2

        浙江農村公益項目事業上的

688

4123

       599.3

        農林業環境資源保護區修補與利于

545

601

       110.3

        生產設備油市場價格收入分配改革對水產業的救濟款

8

13

       162.5

        對高等院校畢業季生到基層組織聘任補貼申請書

125

116

        92.8

        其余林果業教育支出

7514

12645

       168.3

      農林和草原上

3,558

5,384

       151.3

        企業組織

1153

1433

       124.3

        森林地圖育出

1575

2120

       134.6

        技術宣傳推廣與還原成

418

891

       213.2

        護林公共性結余

 

790

  

        某些農業教育支出

412

150

        36.4

      水務

165,949

188,530

       113.6

        政府部門正常運作

568

563

        99.1

        大部分行政部門操作行政監察

3

10

       333.3

        農田水利行業領域金融業務維護

3469

12708

       366.3

        市政工程施工規劃

63322

87255

       137.8

        水利水電項目 項目 使用與定期維護

84497

74026

        87.6

        水務現已任務

3

50

     1,666.7

        水務執法監查監查

593

549

        92.6

        土地資源共享減少監管與自我保護

8964

11574

       129.1

        水利測報

754

823

       109.2

        防汛

313

334

       106.7

        農田水利技術水平活動推廣

166

157

        94.6

        大中形水利樞紐移民局中期稅收優惠政策專向經費支出

54

 

  

        水務安全保障監督的管理職能

461

481

       104.3

        其它的農田水利費用

2782

 

  

      畜牧業宗合開發管理

17,334

6,678

        38.5

        耕地冶理

14534

1874

        12.9

        品牌協調發展壯大

2798

4800

       171.6

        許多林業全方位的定制開發收入支出

2

4

       200.0

      農材總體變革

3,843

10,985

       285.8

        對農村基層一案一議的補助金

3843

10667

       277.6

        農村房子結合制度改革示范性試點方案補貼政策

 

318

  

      普慧銀行業發展前景費用

740

1,096

       148.1

        畜牧業商業保險保險補貼標準

740

1096

       148.1

12、交通銀行配送性支出

464,385

168,942

        36.4

      公路橋水路運輸業

445,202

163,313

        36.7

        政府部門運作

1,746

1,929

       110.5

        公路工程基本建設

358,925

41,795

        11.6

        國道護理

37,557

58,895

       156.8

        交通配套車輛訊息化開發

2,163

997

        46.1

        高速公路交通運輸業管控

39,827

57,579

       144.6

        水路輸送監管撥出

1,989

2,118

       106.5

        更改政府機關還款下級國道收費的專項計劃支出費用

2,995

 

  

      任何交通費輸送開支

19,183

5,629

        29.3

        公用設施道路交通管理補貼

4,594

4,000

        87.1

        某個交通管理裝運支出費用

14,589

1,629

        11.2

13、資源量地質勘察數據信息等教育支出

102,799

166,172

       161.6

      集體所有制凈資產監管部門

1,181

1,211

       102.5

        行政機關自動運行

471

442

        93.8

        大部分行政的管理的管理行政監察

403

433

       107.4

        另一國企股本核查開支

307

336

       109.4

      使用里的商家趨勢和管控付出

69,817

88,365

       126.6

        中小企業經濟發展公司經濟發展專項計劃

21,499

18,050

        84.0

        一些大力支持中小學單位趨勢和的管理收支

48,318

70,315

       145.5

      另一個物資勘測圖片信息等開支

31,801

76,596

       240.9

        技術性改良付出

104

2,896

     2,784.6

        重要行業復興和工藝拆除樓盤個人借款貼息

21,197

6,500

        30.7

        另一個資源英文地質勘察內容等付出

10,500

67,200

       640.0

十四、商業地產的服務行業等付出

4,652

5,215

       112.1

      餐飲業通事情

438

454

       103.7

        其它的商業地產分銷業務結余

438

454

       103.7

      海外不斷發展安全服務教育支出

300

 

 

        其它外事進步的服務其他支出

300

 

  

      同一服務業服務業等收入支出

3,914

4,761

       121.6

        一些商業樓售后酒店業等費用支出

3,914

4,761

       121.6

第十、自然而然的資源海洋資源氣象局等其他支出

5,708

5,877

       103.0

      清新資原事務管理

4,884

5,000

       102.4

        行政管理加載

696

831

       119.4

        通常行政訴訟管理系統工作

202

83

        41.1

        宅基地資源性用與保證

476

519

       109.0

        視野自動運行

2,950

2,990

       101.4

        某個那自然市場公共事務性支出

560

577

       103.0

      海洋資源管理系統事務管理

92

48

        52.2

        海洋生物抽樣調查評定

92

48

        52.2

      氣象條件工作

732

829

       113.3

        氣象站將來精準預測

40

40

       100.0

        氣象局紫裝有保障維護保養

60

115

       191.7

        氣象局根本生活設施建設規劃與修補

94

30

        31.9

        某個氣候事宜教育支出

538

644

       119.7

十五、房產保證經費支出

131,709

193,873

       147.2

      安全保障性居安市政工程花費

82,388

151,944

       184.4

        棚戶區改良改良

82,388

150,594

       182.8

        保障機制性自建房房屋租金補貼款

 

1,350

  

      公寓房收入分配改革費用支出

41,952

33,703

        80.3

        住宅社保公積金

25,789

25,753

        99.9

        挑選心儀的房子補貼款

16,163

7,950

        49.2

      城市區域房子

7,369

8,226

       111.6

        其余城鄉一體化居委會住宅區經費支出

7,369

8,226

       111.6

十二、糧油食品工程設備與物資的自給率經費支出

6,503

9,074

       139.5

      油糧工作

3,087

5,312

       172.1

        尋常行政菅理菅理事情

17

109

       641.2

        創業正常運行

169

183

       108.3

        其它的糧油加工工作收入支出

2,901

5,020

       173.0

      糧油食品儲備量

3,416

3,762

       110.1

        自給率調味品貼補

3,416

3,762

       110.1

二十、洪澇防止及應急救援標準化管理收支

13,639

17,080

       125.2

     應及管理系統事物

2,137

2,021

        94.6

       行政性運轉

287

330

       115.0

       很安全風險管控

1,850

1,282

        69.3

       事業心運作

 

339

  

       別急救管控收支

 

70

  

     消火栓公共事務

11,473

15,014

       130.9

       行政性電腦運行

8,858

11,603

       131.0

       通常情況行政事務管理方法事務

1,852

2,427

       131.0

       消火栓緊救治援援救

763

984

       129.0

     日本地震事務性

29

45

       155.2

       余震數據監測

29

45

       155.2

十八、提前準備費

 

50,000

  

三十、資產付息費用

17,172

20,000

       116.5

      問題政府機關尋常外債付息經費支出

17,172

20,000

       116.5

        好地方鎮政府正常企業債券付息支出費用

15,288

20,000

       130.8

        地點政府部門另外的應該債權付息開支

1,884

 

  

二11、另外花費

32,465

46,603

       143.5

        月初需留

 

45,000

  

        許多費用

32,465

1,603

         4.9

 

 

 

 

 

 

 

 

結余總計

2,745,968

2,702,029

        98.4

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:

一、增幅較大的情況說明:

1.“其他國防支出”款級科目增幅較大,主要原因是2019年安排武裝部基礎設施改建工程,2018年無此因素;

2.“廣播電視教育”款級科目增幅較大,主要原因是松江區社區學院撤并至上海開放大學,2019年預算科目從“成人教育”調整至“廣播電視教育”;

3.“文化展示及紀念機構”項級科目增幅較大,主要原因是2019年安排職工綜合活動中心建設預算2億元;

4.“文化產業發展專項支出”項級科目增幅較大,主要原因是文化發展專項因政策調整,20181500萬元放在2019年安排;

5.“基層政權和社區建設”項級科目增幅較大,主要原因是2019年市級下達基本管理單元補助專項600萬元;

6.“技術改造支出”項級科目增幅較大,主要原因是2019年新增“下一代高端智能光網絡設備的研制及產業化項目”中央專項資金2896萬元。

二、降幅較大的情況說明:

1.“人力資源事務”款級科目降幅較大,主要原因2019年城市網格化綜合管理中心的基本支出預算科目調整到“城鄉社區管理事務”;

2.“其他商貿事務支出”項級科目降幅較大,主要原因是2019年國家經濟開發區園區管理支出預算科目調整到了“城鄉社區管理事務”;

3.“其他社會保障和就業支出”款級科目降幅較大,主要原因是2018年補充征地養老本金12億元,2019年無此因素;

4.“節能環保”款級科目降幅較大,主要原因是“五違四必”環境整治補貼政策到期,2019年不再安排;

5.“土地治理”、“公路建設”、“其他交通運輸支出”項級科目降幅較大,主要原因都是市級專項轉移支付減少;

6.“其他支出”項級科目降幅較大,主要原因是2018年有非債券形式的政府債務還本支出,2019年無此因素。

 


附表四

2019年松江區政府性基金預算收入表

單位:萬元

    

上一年審理數

概預算數

費用預算數為上一年
實施數的%

國家股地區應用權掛牌出讓收益

1,039,862

700,000

67.3

國企土壤價值債券收入水平

 

 

 

農產品加工農村土地定制開發成本凈收入

 

 

 

體彩公益事業金薪資收入

4,119

 

 

城鎮基礎條件建筑設施生活設施費納入

22,009

20,000

90.9

污水儲存辦理費工資

30,711

33,300

108.4

另一個政府辦公室性股票基金薪資

-3,887

 

 

現政府性理財產品薪水合計數

1,092,814

753,300

68.9

 

 

 

 

變更性薪資

350,113

285,811

81.6

    上級部門補貼創收

9,590

3,044

31.7

    專題借款轉貸工資

100,000

 

 

    借用去年盈余納入

240,523

282,767

117.6

    掉入本金

 

 

 

 

 

 

 

收入水平總金額

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 


附表五

2019年松江區政府性基金預算支出表

單位:萬元

項    目

去年完成數

財政預算數

預算數為上年執行數的%

國企建設用地實用權出薪資及表示專項督查債務糾紛薪資制定的費用

1,340,693

930,554

69.4

國有國有土地國有土地利益母基金及相對專業債權盈利組織的其他支出

 

 

 

農耕土壤設計資源制定計劃的經費支出

 

2,400

 

中國福彩公益基金金及分別自查報告負債收入來源分配的收入支出

2,111

5,748

272.3

中小城市基礎條件油煙凈化器服務設施費及相對應專題借債工資收入安裝的結余

19,581

50,000

255.3

大小型干渠移民項目后期制作優惠政策債券支出費用

 

3,609

 

廢曝氣生物濾池費及使用重點公司債務收錄科學安排的結余

31,258

33,300

106.5

債務糾紛付息費用

10,083

13,500

133.9

其余部門性母基金總支出

45

 

 

中央政府性股權基金其他支出累計

1,403,771

1,039,111

74.0

 

 

 

 

轉變性撥出

39,156

 

 

    上解領導花費

100

 

 

    專門債權還本費用支出

 

 

 

    調為資金量

30,000

 

 

    年底節余

9,056

 

 

其他支出總額

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 

     

去年施行數

項目預算數

概預算數為去年同期
程序執行數的%

一、提成收入來源

13,390

15,500

115.8

    的投資服務培訓行業凈薪水薪水

8,757

10,000

114.2

    貿易方面企業公司盈利收入水平

 

 

 

    房屋施工現場各個企業薪資收入薪資收入

180

 

 

    房地產投資開發的企業成本利潤

4,445

5,500

123.7

    農業和林業牧漁企業收益營收

8

 

 

    安全衛生田徑運動社會福利各個企業利益使收入

 

 

 

二、股利、股息工資

2,712

2,500

92.2

    國企股份企業股利、股息年收入

2,712

2,500

92.2

三、不動產證有償轉讓納入

 

 

 

四、清潔個人收入

 

 

 

五、相關國家股金融資本運作財政預算利潤

 

 

 

公有投資者生產經營收入來源累計數

16,102

18,000

111.8

 

 

 

 

移動性收錄

2,829

711

25.1

  挪作他用本年結轉收入來源

2,829

711

25.1

 

 

 

 

薪水總共

18,931

18,711

98.8

 

 

 

 

 

 

 

 

附表六

2019年松江區國有資本經營預算收入表

單位:萬元

附表七

2019年松江區國有資本經營預算支出表

單位:萬元

       

本年繼續執行數

概算數

成本預算數為去年同期
完成數的%

一、中國社會確保和就業前景其他支出

 

 

 

二、國有土地資源營運項目預算花費

15,000

13,000

86.7

1.解決處理歷吏遺留故障 故障 及制度改革的成本花費

 

 

 

2.集體所有制各個企業投資基金金進入

15,000

13,000

86.7

      國家市場經濟架構懂得調整撥出

15,000

13,000

86.7

      公益項目性裝置投資者花費

 

 

 

3.國有土地的企業稅收政策救濟款

 

 

 

4.金融資產國企資產加盟項目預算收支

 

 

 

5.別的國有土地資產投資運作項目預算開支

 

 

 

集體所有制資產投資管理性支出總金額

15,000

13,000

86.7

 

 

 

 

轉出性付出

3,931

5,711

145.3

    調整流動資金

3,220

5,040

156.5

    結轉下年付出

711

671

94.4

 

 

 

 

收入支出共計

18,931

18,711

98.8


附表八

2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表

單位:萬元

  

去年同期繼續執行數

估算數

工程預算數為前年審理數的%

小上海鎮

12,382

12,104

97.8

石湖蕩鎮

57,096

23,517

41.2

新 浜 鎮

12,030

11,125

92.5

泖 港 鎮

31,464

27,816

88.4

葉 榭 鎮

26,609

23,218

87.3

車 墩 鎮

25,979

16,967

65.3

新 橋 鎮

12,893

12,744

98.8

洞 涇 鎮

6,443

5,771

89.6

九 亭 鎮

11,529

11,132

96.6

佘 山 鎮

9,725

9,389

96.5

泗 涇 鎮

13,134

12,789

97.4

未分攤到鎮

 

96,967

 

總計

219,284

263,539

120.2

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:2019年各鎮的一般公共預算轉移支付僅包含已經明確的預下達項目,未分配到96965萬元一般為雨污水混接改造、林業建設養護園區二次開發等,將根據實際工作推進情況在年分配


附表九

2019年松江區政府債務基本情況表

單位:萬元

好項目

總是

中僅:

般債款

至少:

專業債務糾紛

一、相關部門債權交易額情況

 

 

 

    2018年年末部門負債交易額

1,943,000

1,000,000

943,000

    2018年月底政府部門資產大額

2,173,000

1,130,000

1,043,000

    2019年期初部門債權債務額度

2,264,000

1,221,000

1,043,000

        在當中:市預批準增加企業債券上限

91,000

91,000

 

二、2018年政府部門公司債務剩余時候

 

 

 

    年終區政府借款余下的錢

850,091

490,091

360,000

    當初新加政府機關財產

230,000

130,000

100,000

    年少償清縣政府借款

30,187

30,187

 

    半年度政府部債權債務余下的錢

1,049,904

589,904

460,000

三、2019年政府機關公司債務剩余現象

 

 

 

    期初國家債權剩余

1,140,904

680,904

460,000

        進來:市預下達任務合并公司債券金額

91,000

91,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表十

2019年松江區區本級三公經費預算情況表

單位:萬元

業務

2018年成本預算數

2019年概預算數

估算數為前年估算數的%

因公出國旅游()

824.00

827.00

100.4

國家公務接受費

791.10

523.09

66.1

公務活動小二租車租賃費及正常運行費

小計

6995.72

6205.10

88.7

之中:購買費

2892.00

2329.05

80.5

     啟動費

4103.72

3876.05

94.5

總計

8610.82

7555.19

87.7

 

 

 


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